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内部质量体系审核首次会议记录OK.doc


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
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内部质量体系审核首次会议记录会议时间:2008年6月26日上午9:00-9:30会议地点:会议室主持:鄢小锋参加人员:各部门主管、内审员记录:李红会议内容:一、签到与人员介绍:到会人员在签到表中签到,简单介绍审核小组成员及其分工(详见审核计划表)。二、确认审核的目的和范围审核目的:评价公司建立的质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准,是否具备认证的条件。审核范围:与ISO9001:2000标准有关的要素及部门三、确认审核依据及记录格式审核依据:ISO9001:2000标准、质量手册、程序文件及工作文件等质量管理体系文件。记录格式:审核中的事实说明、客观证据记录于“内部品质稽核检查表”中。四、审核的方法和程序介绍1、审核依抽样的形式,审核员尽可能做到抽样的代表性、公正性、客观性。a对质量方针、目标的审核将在部门内部或现场的部分人员询问。b对部门内的部分管理人员询问其工作职责。c质量记录根据要求及内容的重要性抽2-5份。d对各类标识在现场使用的正确性进行抽查。2、审核的单位形式:按部门顺序进行审核(详见内部审核计划表)3、审核员工作方法:采用提问、观察、查阅记录、确认等方法。4、对审核中发现的不合格项将开列不合格报告,并要求受审核部门确认不合格事实和提出纠正措施计划。5、本次审核是公司质量管理体系建立以来进行的一次全面的、系统的审核,目的在于发现问题,希望各部门主管及有关人员积极配合,客观地回答审核中的问题,并正确对待不合格项(承认有疏忽的地方)。6、强调审核的客观公正:审核员将以客观、公正的事实为依据,反映公司质量体系存在的问题。五、落实末次会议时间、地点、参加会议人员末次会议将于6月27日下午16:00在会议室召开,参会人员:各部门主管、内审员。管理代表:2008/6/26内部质量体系审核末次会议记录时间:2008年6月27日16:00-17:00地点:会议室主持:鄢小锋参加人员:各部门主管、内审员记录:李红内容:一、此次内审进行了2天,各部门对审核活动给予了很好的配合和支持,使审核工作得以顺利完成,这次审核的目的是:检查本公司质量管理体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有效的运行,审核范围包括全厂8个部门。二、审核小组在2天的时间内对全厂8个部门进行了审核,观察到我厂的质量管理体系运行

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  • 时间2019-02-04
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