XX公司审计报告.doc审计报告内审字[2012]第3000号XX有限公司:我们接受委托,于2012年刀日至刀日,对XX有限公司(以下简称贵公司)2010年月口至2010年月口的现金收支情况进行了审计,包括这期间与现金收支有关的账簿、会计凭证。XX有限公司的责任是根据企业会计准则、《企业会计制度》的规定进行现金收支的会计核算,提供真实、合法、完整的审计资料;我们的责任是在实施审计工作的基础上,对贵公司提供的在丄述期间发生的现金收入和支出的真实性、合法性及完整性进行审计。我们按照《屮国注册会计帅审计准则》的要求进行了审计。在审计过程屮,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。审计屮得到了被审计单位的支持和配合,工作进展顺利,完成了预定的审计任务。现将审计情况报告如下:一、 被审计单位基本情况XX有限公司成立于1996年8月日,企业法人营业执照注册号为3701,公司住所:区经二路号,法定代表人姓名:XX,注册资木:参佰万元整,公司经营范围:许可经营项戸:(无)。一般经营项管理服务,家政服务,清洁服务,绿化养护服务,安全保卫,停车场管理,社会经济咨询,建筑装饰装修(凭资质证)。(未取得专项许可项H除外)二、 ,,。经审计核实,调增元,调整后余额元。三、 审计调整说明如下1、1月调整项H(1) 1月3日1#,,不属于审计期间的现金收入,。1月31口51#,,,其中:,,,(1月31日47#凭证支付),(2刀10日21#付款)。。1月31口53#,,,其中:,,领款未签字。。1月28日95#,,,。月份调整金额-+++=(%)2、2月调整项戸2月23日14#,、,。2月23H15#,,。2月10日21#,,,无工资表,与1月31日45#,,;与1月31日46#凭证支付办公室2010年11-,重
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