一、→成本中心负责人确认并签字→总经理批复→财务负责人签字→会计审核并制单→(1)费用借款:一般或临时性费用借款,需填写费用借款单,经主办部门负责人签字,报请总经理批示后经财务负责人签字借款。专项或大额借款,需先填写立项审批单,报价格审核部门核定并提出建议金额,报请总经理批示后经财务负责人签字借款。(2)费用报销:填写费用报销单,将有效票据顺序贴至报销单背面,按上述审批流程审批后到财务部门办理;已预支过借款的,按原借款审批流程审批后到财务部门办理核销借款手续;已办理立项手续的费用报销,还需在价格审核部门登记办理项目决算后方可报销冲账。(1)差旅费借款:经总经理批准后的远程出差方可办理差旅费借款。借款金额控制在出差天数必要的费用范围内。(2)差旅费报销:填写费用差旅费报销单,将有效票据顺序贴至报销单背面,差旅费报销仅核报车船费、住宿费、路桥费等路途费用。同样,按上述审批流程审批后到财务部门办理。二、
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