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业务流程整理指导说明书.docx


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系统实施工具之ABC公司业务流程整理指导说明书金蝶软件(中国)有限公司东莞分公司实施部二零零一年六月K3系统现行业务流程整理指导说明书目的:在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3能满足业务过程的需要,因此需识别企业各部门的管理功能,整理企业主要工作流程,定义必须的信息。方法:组织部门关键业务人员共同讨论,从业务处理的高层依次往下展开。以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。备注:对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。表1业务流程图格式业务编号业务名称功能域编制日期审核日期以下画出流程图填写说明业务编号:填写业务编号功能域:填写该流程图所涉及的功能范围,如采购管理、销售管理等业务名称:填写该业务编号对应的业务名称编制:填写编制人的名称日期:填写编制日期审核:填写审核人的名称日期:填写审核日期备注每一个完成的业务流程图都要由完整的表图, 如果一个流程图较大,无法在一页中划出时,另一页中不需要表头部分,但两页之间必须用转页符连接。表2IPO表格式XXX业务流程描述业务编号业务名称编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号填写说明:业务编号:与流程图编号相同。业务名称:填写该业务编号对应的业务名称编制:填写编制人的名称日期:填写编制日期审核:填写审核人的名称0'日期:填写审核日期序号:与相关流程图中的处理编号对应处理说明:填写业务流程图中处理框的详细处理说明,每个序号对应一个处理说明责任单位:填写负责相关处理的责任单位责任人:填写与该处理相关的责任单位的责任人(岗位)模块及屏幕编号:填写该处理在K/3系统中对应的模块及屏幕编号,编号的编制原则:用两位字母表示模块编号,用三位数字表示屏幕编号,屏幕编号不足两位的前面用填补,模块编号如下:供应链:工业采购(),工业销售(),工业库存()商业采购(),商业销售(),商业库存()财务:总帐(),应收(),应付(),生产/计划:屏幕编号将另行整理清单表3业务流程整理单据参考清单项目负责部门库存管理:外购入库单库存、采购产品入库单库存、生产委外加工入库单库存、采购其它入库单库存销售出库单库存、销售生产领料单库存、生产委外加工发出单库存、采购其它出库单库存库存调整单库存库存调拨单库存库存盘点报告单库存采购:采购申请单采购采购订单采购收料通知单采购、库存退料通知单采购、库存销售:销售报价单销售、财务销售订单销售、生产发货通知单销售、库存销售出库单销售、库存退货通知单销售、财务、库存应付帐款:发票采购、财务应付单财务付款单财务退款单财务凭证财务应收帐款:发票销售、财务应收单财务收款单财务退款单财务完成日期凭证财务表4业务流程图常用符号符号 说明起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束,框中文本注明开始/结束,起始/结束框必须成对出现,个表示开始,一个表示结束。责任单位责任岗位(序号):处理简述处理框用于表示业务步骤的处理,处理框必须有单据/表格等表示数据流的输入框做输入,同时必须有单据/表格等表示数据流的输出。“序号”表示该流程图中处理框的顺序号,该号码与流表,因此,两个处理框之间不能直接用箭头连接文件/表格/单据名称输入/输出框用于表示业务处理结果或输入的文件和表格,单据注:实线框表示K/3系统中的单据/报表,

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  • 上传人maritime_4
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  • 时间2020-09-06