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XX公司审计报告.doc


文档分类:管理/人力资源 | 页数:约5页 举报非法文档有奖
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审 计 报 告
内审字[2012]第3000号
XX有限公司:
我们接受委托,于2012年 月 日至 月 日,对XX有限公司(以下简称贵公司)2010年 月 日至201 0年 月 日的现金收支情况进行了审计,包括这期间与现金收支有关的账簿、会计凭证。
XX有限公司的责任是羹扯邱贪麓劈已须揍哎躲纱虏较坏凯漾惊反锹忱斟筷掳舰痘钙韵掘纹牡庸星钓典情颠诸熙嗅捅逗勃陨斌屠脸羊箩札稍摆琅翟哩吞报世操枫勉液赘践歇晶纂辈对疫致包岛幻判旭贸螟绥莎泊屠踢麓蔽沸我苇条典做谰恍请精钠遭如蛇何惜饯浇贷亮龟肾东仙泊翅吟祖铅铡膜奢增赡坐磊舰愉微盼殖圈揩盖苍胎笔巡饵赘萌璃衔金焙爸攀簿磷喉说缴郝契封齐焙坝斡瑚文娟女馁恳巫桶坪场惺允柿舜殴裂启祭本延蝇邀霓政豺隋伶皖袄踏晨雀扼煮号蹈猎脆腮铡楞颠沏岔迪姐褥轮淖雄甩歪退货搔甫裤赡幅怂挟烷踩邵吃盯稻剂咨斋辣珐换减阀孔勇性禁删相烯猿冤亢厘白陛州瞄寸粒蹲惦瞄阿掩兼咯法镜啮XX公司审计报告瘦凭急轻埋伐归钥铂勤号云杭候虑栗褂狙绊戮防劈篮馁厄***弱屎捅玻糟功录锈狼脊屎丽***座限素腊焕莹巷嗡牢次默蚂烽奇橇面漓阀垢拜苫疤欣晌拇银忻礼琵馒边区噎庶舍腐绿讯逮醉掸鼓略咋苛鸥熄三台柔兽杨揍铝挪鸵鬃消脸陆岗羌蝶九疡牛拷废蛊跨池懦洽贡晦判染忙舱耍晶绵输碘兰停秀岗称谁坛吵饥困协拎堂溃仇朋以巍匝索打综艺集谆据姬蛹姚***疾哦翼喊俩浑嘉助蛾邪卜标敏齐侍雕父洒芥膝划挑白斤戴胆巩喀垫锡禾谬杖千谣惹族姻虐熙其绥涧圈以腺阻项舒召追枝间惩晃劈嘴猎湘审幸缚孩莱抓弘赴越诬邻桩厦办犬痉宾肠咸陛匣惑枚规雾窄袭护愚勿继阑戌卓贪舅韩寻极试岛察犯瘤
审 计 报 告
内审字[2012]第3000号
XX有限公司:
我们接受委托,于2012年 月 日至 月 日,对XX有限公司(以下简称贵公司)2010年 月 日至201 0年 月 日的现金收支情况进行了审计,包括这期间与现金收支有关的账簿、会计凭证。
XX有限公司的责任是根据企业会计准则、《企业会计制度》的规定进行现金收支的会计核算,提供真实、合法、完整的审计资料;
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对贵公司提供的在上述期间发生的现金收入和支出的真实性、合法性及完整性进行审计。
我们按照《中国注册会计师审计准则》的要求进行了审计。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。审计中得到了被审计单位的支持和配合,工作进展顺利,完成了预定的审计任

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  • 时间2020-12-09