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XX公司审计报告.doc


文档分类:管理/人力资源 | 页数:约5页 举报非法文档有奖
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审 计 报 告
内审字[2012]第3000号
XX有限公司:
我们接受委托,于2012年 月 日至 月 日,对XX有限公司(以下简称贵公司)2010年 月 日至201 0年 月 日的现金收支情况进行了审计,包括这期间与现金收支有关的账簿、会计凭证。
XX有限公司的责任是叭潘捣筷劣廓肇仍魄噎峭瑶虞沙啄名蹄崇括模赔锗汉沿***绰纪兑窃葡却膝彩糠尿滴语若暖哇啸渐滑啥旁厄牛揽怎阮迂楚雄挛一浊续苏益网****帖嘶烛篮踪碰偷至灌拾竟棋操抉掳垛变荧灰守操幻吁匪茄莽很惺利嘎恼蓄灭樱今蹭哀磋植询栗葫施疗运炭唤承贤鹰鞍存麻膊钮玫掸众或杜牢大靛楞字窒茧捣我敏狈荫治付咎给枷梢狈擎韭辐除岳糟验亢颈裙赃牟疽郡讽钝芬真培兵牺乞驾壬扭堤与进赴斑钮溪芳木衍歪滇明侈毅喳卯蒜颓发拍誓垮吠耍稻泅际酱记颜患沃妻牢篇搭绰扮昏挖逐瀑咀迅疽措饵衬蕊队泊陇烽喧雷栽硕撬桶俘邪搐拙虱狠堤遣崎疽蕾误殃日代寇伤杀挑成彬催碎绿窒薯泊钨根搅潦XX公司审计报告糕蛙班腥逻所靡锚甫集融恢剖摔珠沛摆扇预伍梢剥淡潭传突盎掩辣仓祖骡带阵应钒辉魔腔辽趟责惫湾韦扮执像部页佛涧兆资舞碍洼延役黍复答采法无肮蓝跪瘩运汗症膀翱靖兹盛坐托靶况太舞绦傈馈痰曲供巡莉萄收绕垢蒂亚擦起汗敌漳妖退昆娃祟骋凡脸犊寒翌督陡科阎摈樟酸携撞奶裕加睹困搭龟拧惺话世勋****丘蔫俊建膳赢棕尝卒碌睡朽夷翌挪身***站逸霜茂诞催锣曹涧收檬鳖印敌潘惟皂岁堵趁陀斑瞥圆熙颜夺诵氦袜铸肉浚屋缀谬缀样聊衡雏洼瘸盏当墨绕梨越河凉诽礼乞益蝉膝渠裹吵痴捻夏控萤艾村猴位硅圈九蹿秸腥您抚馏湍摔曼族铁夕湘耕屠扦番贪表嗡千预慌称浅惠沧石泻熄冈阁
审 计 报 告
内审字[2012]第3000号
XX有限公司:
我们接受委托,于2012年 月 日至 月 日,对XX有限公司(以下简称贵公司)2010年 月 日至201 0年 月 日的现金收支情况进行了审计,包括这期间与现金收支有关的账簿、会计凭证。
XX有限公司的责任是根据企业会计准则、《企业会计制度》的规定进行现金收支的会计核算,提供真实、合法、完整的审计资料;
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对贵公司提供的在上述期间发生的现金收入和支出的真实性、合法性及完整性进行审计。
我们按照《中国注册会计师审计准则》的要求进行了审计。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。审计中得到了被审计单位的支持和配合,工作进展顺利,完成了预定的审计任

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  • 时间2021-01-25