财务审计管理表格
◎审计通知单
◎审计表
◎审计工作计划表
◎审计报告表
◎财务抽查通知单
◎稽核工作计划表
◎被审计单位基本情况表
◎审计业务专用发文稿表
◎审计工作底稿
表-1
审计通知单
□定期
□不定期 年 月
审计
单位
审计
日期
审计
内容
配合
事项
核准: 复核: 制表:
表-2
审计表
编号:
审计事项
审计部门
审计记录
单 据
金 额
正确性
说 明
评
语
核准: 复核: 制表:
表-3
审计工作计划表
年 月
审计类别
日常
定期
不定期
核准: 复核: 制表:
表-4
审计报告表
年 月
审计项目
审计类别
审计期间
抽样比率
审计结果
备 注
核准: 复核: 制表:
表-5
财务抽查通知单
年 月
抽查日期
抽查人员
抽查项目
经管部门
备注
总经理
核准: 复核: 制表:
表-6
稽核工作计划表
年 月
稽核类别
稽核
项目
估计
数量
抽样
数量
稽核时间
稽核
人员
会同
人员
备注
日常
定期
不定期
起
讫
核准: 复核: 制表:
表-7
被审计单位基本情况表
年 月 日
年
账册编号
凭证
内容
摘要
金额(元)
会议记录
审计结论
月
日
借
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