产成品入库流程
一目的
为了使车间生产的产品能准确、及时地入库,特制定本程序。
二适用范围
适用于我司生产车间和仓库之间所有生产的产成品的入库管理。
三程序细则
流程与参与部门关系表
流程
参与部门
任务单汇报→下推产品入库单→签字审核→核数签收
生产车间
仓库部
品管部
流程解释
生产车间根据生产任务单下推生成任务单汇报,并以内部联络单的形式开具自制入库产品明细表(包含内容:产品名称、规格、数量、生产车间及生产时间),交至仓库部,并联系品管部进行质检;
仓库部接到自制入库通知单后,根据生产任务单打印出《自制成品、半成品入库单》交生产部;
生产部要将《自制入库单》上的规格型号及数量核对无误后签字,再给技术质量部,技术质量部根据检验的结果签字。
仓库部要按《自制成品、半成品入库单》上的规格型号及数量与实物核对无误后签收,如有误应及时通知相关人员进行处理。
半成品/产成品自制入库流程
生产车间根据生产任务单下推生成任务单汇报
车间开具自制入库联络单,并通知质检
QC签字
一联仓库留存
二联会计
三联生产车间
仓库核实规格数量签收
生产主管签字
仓库打印产品入库单
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