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采购部流程图及说明.ppt


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生产计划流程采购计划流程图计划依据物料采购生产部开始采购部核对库存计划细分物料需求计划表物料采购流程制定采购计划采购计划表审核否是财务部仓库生产计划表16闭惊嚷独象旦铰据弗揉蓖崭获册撒拯硝甜谍外店卿资土京御会椭瑟需晃挑采购部流程图及说明采购部流程图及说明采购计划流程说明目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料(不包含办公用品采购)的月度采购计划的编制、审核及下达;保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程角色主导部门:采购部配合部门:生产部财务部参与部门:生产部财务部流程说明生产部下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月《生产计划表》到仓库;仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购;采购在接收到《物料需求计划表》,两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核;财务接收到《采购计划表》后,壹日内根据生产计划和库存进行审核;采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后,实施采购作业。附件《采购计划表》《物料需求计划表》17寨簧梢亩荐欧掖喉淬揭啊双董弗饵哭层巷肪孙寝饶滴松选首恫峪卤貉继擦采购部流程图及说明采购部流程图及说明合格供应商管理流程采购部品质/技术/研发部寻找供方初审认证为合格供方试制供应商生产部开始寻找供方技术标准组织各部门初审通过否?试制鉴定通过否?物料采购流程生产管理流程合格否?现场考察纳入合格供方名录年、季度评审合格否?结束是否(合格供方名录否是是否鉴定报告评审报告20聂栋辽申跋章拷轴陵腐柬敏佯尽膊沫腔夜家扒框七挂瓢钢惨忽扳炕阶槽田采购部流程图及说明采购部流程图及说明合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。流程角色主导部门:采购部配合部门:技术部研发部参与部门:采购部品管部技术部研发部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采购部利用各种管道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商;鉴定经通过,采购部组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,通过后纳入《合格供应商名录表》。日常采购部按供应商管理办法进行考核附件《供应商调查表》《合格供应商名录表》《供应商年、季度评审表》21猪为零决想咸诡山怀邢逮裔翰遥啡借垫躺翁拖赴吞嫡林桑或卸厅乍迅牙堂采购部流程图及说明采购部流程图及说明生产物料采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部财务部品管部签订采购合同采购计划流程仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程否是审核否特殊采购否?询、比、议价是否总经理审批是否是合格否?25垄佳荡棚戮机呵沏徒堪低睁板免韧神聊矮锅辽盟肯臻桃沫脑衷过睬钠甜羹采购部流程图及说明采购部流程图及说明生产物料采购流程说明目的规定物料采购流程,为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色主导部门:采购部配合部门:品管部参与部门:采购部供应商品管部财务部流程说明仓库根据《采购计划表》编制《申购单》,经财务审批,总经理审核传至采购部;采购部根据申购单,判断物品是否特殊采购,选择供应商下达《采购订单》或合同;《采购订单》或《采购合同》下达后,采购人员对供货周期进行跟踪;货物送到后,采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验(验收单一式五联:存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联);判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办理入库作业。附件《申购单》《采购合同》《验收入库单》26噬捏朗蚂寅肃乘址胞废蜘怎担憋沥誊蛊研猴揣输恕艺在凉跨输弊炮湍寇卷采购部流程图及说明采购部流程图及说明采购合同签订外协品采购流程采购部开始询、比、议价品管部外协厂商确认追踪交货期外协厂商交货办理入库否是财务部外协厂商确认采购合同表追踪交货期外协厂商交货仓库入库流程询、比、议价审批比价单是否采购计划流程合格否?29攻拎韧直血逊栗弊瓷勘墅钟靖宗虫耍倔雾刀做坏灾屿钝钳胡共痘初侥每倡采购部流程图及说明采购部流程图及说明外协采购流程说明目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司

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  • 时间2019-01-12