华谊兄弟传媒股份有限公司
审计报告
中瑞岳华审字[2013]第 7914 号
目录
一、审计报告··································································· 1
二、已审财务报表
1、合并资产负债表··························································· 3
2、合并利润表································································· 5
3、合并现金流量表··························································· 6
4、合并所有者权益变动表················································· 7
5、资产负债表································································· 8
6、利润表········································································ 10
7、现金流量表································································· 11
8、所有者权益变动表·················································· 12
9、财务报表附注······························································ 13
10、财务报表附注补充资料············································ 100
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审计报告
中瑞岳华审字[2013]第 7914 号
华谊兄弟传媒股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“贵公司”) 及其子公司财
务报表,包括 2013 年 6 月 30 日的合并及公司的资产负债表,2013 年 1-6 月合并及公
司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表
附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会
计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部
控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供
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