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质量管理体系内部审核全部内部质量体系审核报告.docx


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
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文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
质量管理体系内部审核全部内部质量体系审核报告
内部质量体系审核报告
QR/QP-09-05 版本/修改次数:01/00 №:001
审核目的:
1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。
2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据:
1、ISO 9001:2000标准;
2、本公司的《质量手册》和《程序文件》;
3、适用的法律法规。
审核组成员:
审核时间:2004年3月25日~3月26日
审核范围:涉及ISO 9001:2000标准中的过程及各职能部门、车间。
不合格项分布
职能部门
不合格项数量
体系要求

经理
管理者代表












合计
4 质量管理体系
文件控制
质量记录
1
1
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量方针
策划
管理评审
资源提供
人力资源
设施
工作环境
产品实现的策划
与顾客有关的过程
采购
生产和服务的提供
测量和监控装置的控制
1
1
策划
监视和测量
不合格品控制
数据分析
改进
合计
1
1
2
乐清市耐克力橡塑有限公司
内部质量体系审核报告(续)
QR/QP-09-05

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  • 时间2021-07-07