一、出纳岗工作步骤……………………………………………………………………3-5
二、销售费用岗工作步骤………………………………………………………………5-8
三、管理费用岗工作步骤…………………………………………………………….9-12
四、固定资产岗工作步骤…………………………………………………………….12-15
五、材料审核岗工作步骤…………………………………………………………….16-20
六、成本核实岗工作步骤…………………………………………………………….20-24
七、销售核实岗工作步骤……………………………………………………………24-26
八、工资福利岗工作步骤……………………………………………………………26-31
九、税务岗工作步骤.………………………………………………………………31-33
十、内部审计岗工作步骤.…………………………………………………………34-38
十一、主管岗工作步骤.……………………………………………………………39-41
一、出纳岗工作步骤
(一)现金收付
1、收现
依据会计岗开具收据(销售会计开具发票)收款——→检验收据开具金额正确、大小写一致、有经手人署名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传输登记本——→将记账联连同票据登记本传对应岗位签收制证
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