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最新建设检测机构2017年度内部审核和管理评审资料汇编.doc


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文档列表 文档介绍
2016版检测机构实验室管理制度、仪器设备操作规程及自校验规程合订建设检测机构2017年度内部审核和管理评审资料汇编

广东超强建设工程检测有限公司编制
目录
内审工作计划 5
内部审核任务书 6
内部审核实施计划 7
内部审核通知书 8
质量管理体系内部审核记录表(~) 9
内部审核报告 37
不符合项识别及纠正措施实施验证表(1) 38
不符合项识别及纠正措施实施验证表(2) 39
内部审核整改报告 40
内审首(末)次会议签到表 41
管理评审报告 42
管理评审实施计划 45
管理评审通知表 46
纠正和预防措施部门工作报告(1) 47
资源配置和员工培训部门工作报告 48
管理体系运行部门工作报告 49
纠正和预防措施的实施部门工作报告(2) 50
对质量管理和监督情况部门工作报告 51
管理评审报告 52
纠正措施跟踪检查表 53
受控
文件编号:GDCQJC/NS-2017
受控状态:

内部审核报告

______________________________________________________
广东超强建设工程检测有限公司编制
广东超强建设工程检测有限公司
内部审核报告目录
内部审核工作计划
内部审核任务书
内部审核实施计划
内部审核通知书
内部审核记录表
内部审核报告
不符合项识别及纠正措施实施验证表
内部审核整改报告
会议签到表
广东超强建设工程检测有限公司
内审工作计划

内审时间

内审人员
XXX、XXX、XXX
内审目的
检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求,体系运行前是否有效。
内审范围
综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责人。
内审内容














,预防及改进






广东超强建设工程检测有限公司
内部审核任务书
审核目的
检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求,体系运行前是否有效。
审核依据
《检验检测机构资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》
审核方式
集中会议审核与现场检查相结合
审核范围
综合室、检测室
审核日期
2017年9月15日至2017年9月16日
审核组成员
XXX、XXX、XXX
审核必须完成的任务
按照审核计划的安排,以客观、独立、系统的原则,采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式,对各部门所提交的文件资料进行了认真审核,对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证,对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。
备注
广东超强建设工程检测有限公司
内部审核实施计划
部门名称
广东超强建设工程检测有限公司
审核目的
检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求,体系运行是否有效。
审核依据
《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》。
审核范围
综合室、检测室
审核组成员
XXX、XXX、XXX
审核日程安排
时间
工作内容
2017年8月 15 日
通知各部门及相关人员做好准备工作,召开首次会议。
2017年8月16 日至
2017年8月19 日
对内审各要素进行审核,形成审核记录。
2017年9月16日
召开末次会议,编写内部审核报告。
审核报告
分发范围
综合室、检测室、内审组
备注
内部审核通知书

各部门:
依据内部审核计划,兹决定2017年9月15日至2017年9月16日进行我公司内部审核工作。本次内部审核的内容是对本检测公司所有质量活动进行首次内部审核。涉及本公司所有部门和场所,涉及的要素为:

2 .管理体系





、预防措施及改进



请各部门做好内部审核的配合工作。特此通知。
内审组长:
2017年02月18日
质量管理体系内部审核记录表(~)

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  • 时间2017-10-09
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