颁发部门
物料验收、入库标准操作程序
生效日期
制定人
制定日期
操作标准---物料
审核人
审核日期
文件编号
批准人
批准日期
分发部门
l目的
建立物料验收入库的标准操作程序,确保物料入库数量与实际相符。
2范围
适用于仓库物料验收入库的操作。
3责任
仓库主管、仓管员。
4 内容
物料进入公司时,仓管员凭送货单核对、检查包装是否受潮、破损、标签
是否完好、与货物是否一致,如不符合要求,应予拒收,并做好拒收记录。
同意收货的物料,仓管员填写进库“原材料、包装材料总帐”,内容包括:
日期、品名、编号、供货单位、实收数量、收货人、存放仓编号等。
凡入库的物料,在清好包、理好批号后,即进行数量验收,按 n +1 的
比例过磅,做好记录,凡计算结果有缺数经实际到货数签收。
物料入库时,仓管员逐件贴上待验证,存放在待验区内,挂上黄色标示牌、
货位卡,填写请检单,交公司质管部检验。
经检验符合规定的物料,仓管员应逐件贴上合格证移入合格区,挂上绿色
标示牌,填写物料分类帐。
经检验不符合规定的物料,仓管员应立即移入不合格品仓,挂上红色标示
牌,填写不合格品总帐。
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5 记录
记录名称保存部门保存期限
进库物料验收记录仓库三年
不合格品总帐仓库三年
进库原材料包装材料总帐仓库三年
6 培训
培训对象:仓库主管、仓管员。
培训时间:二小时。
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