下载此文档

总务采购收货流程.pdf


文档分类:管理/人力资源 | 页数:约5页 举报非法文档有奖
1/5
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/5 下载此文档
文档列表 文档介绍
总务采购收货流程
1. 流程说明
针对总务采购订单生成后,供应商进行送货,总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同
验收,如发现货物有品质问题,通知供应商换货,如发现缺货,通知供应商补货,等到货物
Yes
固定资产主数据
财务凭证 创建流程
MM05总务发票校
验流程
*编号
记录固定资产 *使用人
*部门等
各部门固定资 给固定资产
产管理员 贴标签
3. 系统操作
. 操作范例
对于采购订单 45900000010 进行收货
. 系统菜单及交易代码
后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单MIGO_GR - 采购订单的
GR (MIGO)
交易代码:MIGO、MB01
需要更多的流程,. 系统屏幕及栏位解释
栏位名称 栏位说明 资料范例
凭证日期 此栏位为必输项,系统自动产生收货的当天日期 2001/03/05
记帐日期 此栏位为必输项,系统自动产生收货的当天日期 2001/03/05
移动类型 此栏位为必输项,总务类采购订单收货的货物移动类型 101
采购订单

总务采购收货流程 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数5
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人住儿
  • 文件大小147 KB
  • 时间2022-08-04